淮南日報社2020年部門預算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.2020年部門財政撥款收支預算總表
2.2020年部門一般公共預算支出預算表
3.2020年部門一般公共預算基本支出預算表
4.2020年部門政府性基金預算收支預算表
5.2020年部門國有資本經(jīng)營收支預算表
6.2020年部門收支預算總表
7.2020年部門收入預算總表
8.2020年部門支出預算總表
9.2020年部門政府采購支出表
10.2020年部門政府購買服務支出表
11.2020年市級部門專項資金清單
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
淮南日報社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位,,承擔《淮南日報》,、《淮河早報》、《淮南網(wǎng)》,、《掌上淮南》的新聞宣傳,、出版、發(fā)行,、廣告等業(yè)務,。
《淮南日報》創(chuàng)刊于1950年,是中共淮南市委機關報,,是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地,,是市委,、市政府和市民信服的權威媒體,擔負著“忠誠當喉舌,,真情傳民聲”的重要使命,。近年來,報社緊緊圍繞市委,、市政府的中心工作,,精心組織重大主題、重大活動報道,,為實現(xiàn)我市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強大的輿論支持,。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,,淮南日報社2020年度部門預算包括日報社本級預算,,無所屬單位。
納入淮南日報社2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,,具體情況見下表,。
序號
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單位名稱
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單位性質
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1
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淮南日報社本級
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公益二類事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務
宣傳黨中央和省市委重大決策部署,,做好我市經(jīng)濟,、社會、文化等各方面工作的新聞報道,,充分發(fā)揮媒體的監(jiān)督作用,,為打贏脫貧攻堅和全面建成小康社會提供輿論保障。
第二部分 2020年部門預算表
2020年部門預算表由以下11張表格構成,,具體表格內容詳見附表,。
附表1. 2020年部門財政撥款收支預算總表
附表2. 2020年部門一般公共預算支出預算表
附表3. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表
附表4. 2020年部門政府性基金預算收支預算表
附表5. 2020年部門國有資本經(jīng)營收支預算表
附表6. 2020年部門收支預算總表
附表7. 2020年部門收入預算總表
附表8. 2020年部門支出預算總表
附表9. 2020年部門政府采購支出表
附表10. 2020年部門政府購買服務支出表
附表11. 2020年市級部門專項資金清單
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
淮南日報社2020年財政撥款收支預算387.5萬元,。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款387.5萬元(其中經(jīng)常收入預算撥款140萬元,,非稅收入47.5萬元)、政府性基金預算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入387.5萬元,,上年結轉0萬元,。支出按功能分類分為:一般公共服務支出367.5萬元,占94.84%,;住房保障支出20萬元,,占5.16%。
二,、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。
淮南日報社2020年一般公共預算撥款387.5萬元,比2019年預算撥款增加263.5萬元,增長212.5%,,主要原因:一是定額補助增加,,基本支出由每年64萬元調整為200萬元;二是項目支出增加47.5萬元,。
(二)一般公共預算撥款結構情況,。
一般公共服務支出367.5萬元,占94.84%,;住房保障支出20萬元,,占5.16%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況,。
1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項)2020年預算367.5萬元,,比2019年預算增加267.5萬元,增長267.5%,,增長原因主要一是報社開展新聞專業(yè)活動所需的經(jīng)費不斷增加,;二是新聞紙張等原材料價格大幅上漲,黨報出版發(fā)行經(jīng)費缺口增加,。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算20萬元,,比2019年預算增加0萬元,與上年相比無變化,。
三,、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
淮南日報社2020年一般公共預算基本支出200萬元,其中:
工資福利支出20萬元,,主要包括:住房公積金支出等,。商品和服務支出180萬元,主要包括:其他商品和服務支出等,。
四,、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
淮南日報社2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
五,、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
淮南日報社2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
六,、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,淮南日報社所有收入和支出均納入部門預算管理,�,;茨先請笊�2020年收支總預算387.5萬元,收入包括一般公共預算撥款收入(經(jīng)常收入預算撥款和非稅收入),,支出包括:一般公共服務,、社會保障和就業(yè)支出,、住房保障支出。
七,、關于2020年收入預算情況說明
淮南日報社2020年收入預算387.5萬元,,其中:一般公共預算撥款收入387.5萬元,占100%,,比2019年預算增加263.5萬元,,增長212.5%,增長原因一是報社開展新聞專業(yè)活動所需的經(jīng)費不斷增加,;二是新聞紙張等原材料價格大幅上漲,,黨報出版發(fā)行經(jīng)費缺口增加。
八,、關于2020年支出預算情況說明
淮南日報社2020年支出預算387.5萬元,,比2019年預算增加263.5萬元,增長212.5%,,增長原因一是報社開展新聞專業(yè)活動所需的經(jīng)費不斷增加,;二是新聞紙張等原材料價格大幅上漲,黨報出版發(fā)行經(jīng)費缺口增加,。其中,,基本支出200萬元,占51.61%,,主要用于保障開展新聞采編等專業(yè)活動所需經(jīng)費,;項目支出187.5萬元,占48.39%,,主要用于保障黨報出版發(fā)行及運行維護等經(jīng)費,。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況,。
1.新聞出版發(fā)行項目,。
(1)項目概述。近幾年,,受市場影響,,新聞紙張等原材料價格不斷增加,出版發(fā)行經(jīng)費缺口加大,,日常運行經(jīng)費緊缺,。新聞媒體承擔著黨的宣傳工作職責,是意識形態(tài)工作的主陣地,。為把黨的聲音傳得更廣,黨報等主流媒體必須保證日常運行,,確保黨報安全出版,、印刷和發(fā)行,,進一步擴大黨報覆蓋面。
(2)立項依據(jù),�,!蛾P于加強淮南日報社財政支持的調研報告》
(3)起止時間。2020年1月-12月
(4)項目內容,。新聞紙張價格補貼,、出版發(fā)行經(jīng)費、日常運行維護經(jīng)費,。
(5)年度預算安排,。187.5萬元。
(6)績效目標和指標,。確保黨報的安全出版發(fā)行,,全力保障黨媒意識形態(tài)主陣地建設。
(二)機關運行經(jīng)費,。
淮南日報社為事業(yè)單位,,按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑,本年度機關運行經(jīng)費為0萬元,。
(三)政府采購情況,。
淮南日報社2020年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,,政府采購工程預算0萬元,,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2019年底,,淮南日報社共有車輛10輛,其中:一般公務用車3輛,、送報車5輛,、新聞采訪車4輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),,單價100萬以上專用設備2臺(套),。以上車輛使用費用均由報社自有資金承擔,未使用財政資金,。
2020年部門預算安排購置公務用車0輛,。
(五)預算績效目標設置情況。
淮南日報社2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,,其中,,部門預算編制了新聞紙張1個項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款187.5萬元,�,?冃繕藢嵭胁块T自評,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,,主要包括一般公共預算撥款收入,、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入,。
二,、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等,。
三,、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入,。
四,、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
五,、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
八,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
九,、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,,具體設類、款,、項三級,。
十、支出經(jīng)濟分類科目:是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目,,具體設類,、款兩級。
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